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省国资委财务监管处一行对集团公司内审工作调研检查-6163银河

   2月22日下午,省国资委财务监管处徐声东调研员等一行三人赴集团公司对内部审计工作进行调研检查。集团公司副总经理黄如庚出席会议并讲话,审计部全体人员参会。

   集团公司审计部部长丁明云汇报了集团内审工作总体情况,并围绕落实《关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见》(苏国资〔2021〕35号)相关要求和完成2021年“补短板上台阶”5项任务情况作了说明。

   检查组就集团公司贯彻落实35号文件情况进行了现场考评打分,考评的重点内容包括内部审计组织体系、管理机制、职责效能、问题整改与成果运用等六个方面。调研检查组对考评检查结果表示满意,并充分肯定集团公司近年来内部审计工作取得的成效,高度认可“补短板上台阶”事项验收结果。会议还商定了今年“补短板上台阶”工作计划,对集团公司今后的内审工作提出了更高的目标和要求。

   黄如庚副总经理对财务监管处一行莅临指导工作表示欢迎和感谢,并希望审计部借此契机多向同行学习,查找自身不足,进一步提升内部审计工作的质量和水平,切实履行内部审计监督职能,推动内审管理工作上台阶,为集团公司高质量发展保驾护航。

 

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